Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
22044 6234,88 € 16.06.2022 Inžinierske stavby Trenčín s.r.o. montážne a stavebné práce - uhradené Obcou Modrovka
22021 1543,2 € 25.03.2022 Mar-Po. spol. s r.o. materiál
22040 241,5 € 08.06.2022 Marián Moravčík AUTOKAROSA mulčovanie pozemku
22022 132 € 31.03.2022 OQEMA, s.r.o. chlórnan sodný
22048 60,3 € 04.07.2022 Papera s.r.o. tlač
22037 88,71 € 03.06.2022 Papera s.r.o. tlač
22031 44,39 € 04.05.2022 Papera s.r.o. tlač
22023 54,96 € 05.04.2022 Papera s.r.o. tlač
22010 44,48 € 03.03.2022 Papera s.r.o. tlač
22004 57,34 € 03.02.2022 Papera s.r.o. tlač
22033 205 € 10.05.2022 Pavel Borik B+P oprava vozidla Citroen Berlingo
22013 181 € 04.03.2022 Pavel Borik B+P oprava vozidla Citroen Berlingo
22002 52 € 31.01.2022 Pavel Borik B+P oprava vozidla Citroen Berlingo
22025 18,9 € 11.04.2022 Pyroservis a.s. kontrola hasiacich prístrojov
22041 58 € 09.06.2022 Slovak Telekom paušál mobilný
22034 55,17 € 10.05.2022 Slovak Telekom paušál mobilný
22027 54 € 11.04.2022 Slovak Telekom paušál mobilný
22015 54 € 11.03.2022 Slovak Telekom paušál mobilný
22008 54 € 11.02.2022 Slovak Telekom paušál mobilný
22006 54 € 09.02.2022 Slovak Telekom paušál mobilný

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: