<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF548/2023 | 1043,18 € | 09.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2023/12 - vyúčtovanie |
DF549/2023 | 720 € | 10.01.2024 | MIM, s.r.o. | Používanie systému ESONA - 11,12/2023 |
DF550/2023 | 23,89 € | 11.01.2024 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží |
DF551/2023 | 144 € | 15.01.2024 | Ing. Ivan Sokol INPEKO | Služby bezpečnostného technika - 10 až 12/2023 |
DF552/2023 | 300,35 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2023/12 - vyúčtovanie VO Centrum |
DF553/2023 | 1359,95 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2023/12 - vyúčtovanie OU, KD,zberny dvor |
DF554/2023 | 767,2 € | 23.01.2024 | Textilomanie s.r.o. | Interiérové vybavenie do knižnice |
DF555/2023 | 225,94 € | 23.01.2024 | AKTUAL WINDOWS, s. r. o. | Sklo - dvere OU |
<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko