<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF544/2023 | 145,59 € | 04.01.2024 | Eva Moskáľová - ELMOP | Materiál VO |
DF050/2024 | 357,81 € | 13.02.2024 | Eva Moskáľová - ELMOP | Materiálové výdavky - VO, zdravotné stredisko, |
DF054/2024 | 114 € | 13.02.2024 | FCC Slovensko, s.r.o. | Doprava odpadu |
DF024/2024 | 188,76 € | 30.01.2024 | FRP Services s.r.o. | Softver Fireport - aktualizácia |
DF043/2024 | 2217,22 € | 09.02.2024 | GAJAR, s.r.o. | Kamenivo - komunikácie |
DF017/2024 | 534,02 € | 12.01.2024 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Materiál verejné osvetenie - kompakt LED 18W/840 - |
DF551/2023 | 144 € | 15.01.2024 | Ing. Ivan Sokol INPEKO | Služby bezpečnostného technika - 10 až 12/2023 |
DF029/2024 | 1500 € | 02.02.2024 | Ing. Martin Novotný | Energetický certifikát - ZŠ Raková Trstená, KD |
DF006/2024 | 1200 € | 04.01.2024 | Ing. Patrik Mitrenga | Práce technika PO a preventivára PO obce Raková |
DF016/2024 | 8 € | 11.01.2024 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Kingston micro SDXC do kamery |
DF015/2024 | 257,55 € | 11.01.2024 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Solárna PTZ otočná IP kamera |
DF065/2024 | 37,12 € | 23.02.2024 | JustPrint.sk, s.r.o. | Informačná tabuľa KD |
DF542/2023 | 565,66 € | 04.01.2024 | K - store, s.r.o. | Materiálové výdavky |
DF021/2024 | 9480 € | 23.01.2024 | KOBIT-SK, s.r.o. | Sypač Traktorový TS 1000 |
DF064/2024 | 16,46 € | 22.02.2024 | KROB software s.r.o. | Upgrade Autoplan 2024 |
DF550/2023 | 23,89 € | 11.01.2024 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží |
DF037/2024 | 26,64 € | 09.02.2024 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží |
DF540/2023 | 1182,5 € | 04.01.2024 | Ľuboš Ľuptovec | Údržba - komunikácii, čipovanie popolníc |
DF070/2024 | 70,8 € | 28.02.2024 | Lucia Baričáková - LB reklama | Uvítanie detí do života - pamätné listy |
DF003/2024 | 778,32 € | 04.01.2024 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora Urbis I.štvrťrok |