Základná škola s materskou školou, Drietoma 453

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF1/2024 51,6 € 02.01.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 1/2024
DF10/2024 1477,52 € 26.01.2024 TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné a stočné - vyúčtovanie
DF11/2024 121,58 € 26.01.2024 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete
DF12/2024 98,85 € 26.01.2024 Dr.Max 100 s.r.o Doplnenie lekárničiek
DF13/2024 13 € 30.01.2024 Vedomostidovrecka s. r. o. Školenie - Diagnostika školskej zrelosti/pripraven
DF14/2024 734,4 € 05.02.2024 SBA s.r.o. Horná Súča 385 Nábytok do tried, zástupcovne a riaditeľne
DF15/2024 84 € 05.02.2024 FIBEZ, s. r. o. Služby v oblasti BOZP a OPP 1/2024
DF16/2024 255 € 05.02.2024 getton s. r. o. Projektová podpora 1/2024
DF17/2024 51,6 € 05.02.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 2/2024
DF18/2024 76,28 € 05.02.2024 TOP SERVIS IT a.s. Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048
DF19/2024 83,78 € 05.02.2024 TOP SERVIS IT a.s. Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197
DF2/2024 145 € 03.01.2024 TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Stočné - preddavok 1/2024
DF20/2024 19,99 € 05.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2024
DF21/2024 145 € 03.01.2024 TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Stočné - preddavok 2/2024
DF22/2024 2589,04 € 07.02.2024 ZSE Energia, a.s. Elektrina 1/2024
DF23/2024 636 € 07.02.2024 Peter Mjartan - PEPAMONT Ročný servis plynových kotlov a revízne správy
DF24/2024 384,24 € 07.02.2024 TOP SERVIS IT a.s. Toner OKI C301dn black, yellow a magenta
DF25/2024 8218,02 € 09.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn - vyúčtovanie 1/2024
DF26/2024 5686 € 09.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn - preddavok 3/2024
DF27/2024 43,2 € 09.02.2024 ALATERE s.r.o. Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 1/2024

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: