<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/1 | 103,2 € | 04.01.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | upgrade+hotline r.2023 - mzdový program |
DF2023/10 | 324,35 € | 19.01.2023 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
DF2023/100 | 655,04 € | 04.04.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/101 | 112,63 € | 04.04.2023 | Webglobe, a.s. | www.bobot.sk r.2023-2024 |
DF2023/102 | 7453 € | 04.04.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 4/2023 - 5 OM |
DF2023/103 | 118,47 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 4/2023 - budova 57 |
DF2023/104 | 905,17 € | 12.04.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/2023 - DHZ,VO-BL,TJ |
DF2023/105 | 806,84 € | 12.04.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/23 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/106 | 351,17 € | 12.04.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/23 VO Bobot |
DF2023/107 | 394,56 € | 12.04.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/23 OU |
DF2023/108 | 92,91 € | 12.04.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 4/23 |
DF2023/109 | 1864 € | 13.04.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 3/23 + Jarné upratovanie |
DF2023/11 | 44,3 € | 19.01.2023 | zatechservis s.r.o. | materiál na mot.pílu a krovinorez+dobierka |
DF2023/110 | 15 € | 13.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby 3/2023 |
DF2023/111 | 130,8 € | 14.04.2023 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | odborná konferencia-riaditeľka MŠ |
DF2023/112 | 72,6 € | 19.04.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/113 | 46,89 € | 12.04.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/114 | 21,62 € | 17.04.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/115 | 64,31 € | 17.04.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/116 | 814,95 € | 17.04.2023 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 1-3/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko