<<Prvá <Predošlá 1 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/1 | 42 € | 04.01.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 01/2021 |
DF2021/10 | 32,86 € | 14.01.2021 | SAMNET - Informačný systém samosprávy | Zasielanie informácii o dotáciach na rok 2021 |
DF2021/100 | 198 € | 26.02.2021 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
DF2021/101 | 783,46 € | 26.02.2021 | ESENEX, s.r.o. | COVID 19- ochranné pomôcky |
DF2021/102 | 240 € | 26.02.2021 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | Traktor - všeobecný materiál |
DF2021/103 | 224,26 € | 26.02.2021 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | Drvené kamenivo |
DF2021/104 | 8,03 € | 26.02.2021 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2021/105 | 58,69 € | 26.02.2021 | BIJANA | ŠJ potraviny |
DF2021/106 | 74,4 € | 26.02.2021 | JOGA sro Olcnava | Preprava |
DF2021/107 | 326,95 € | 26.02.2021 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
DF2021/108 | 797 € | 01.03.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn . MŠ 98, ŠJ 2/2021 |
DF2021/109 | 560 € | 01.03.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn KD - 3/2021 |
DF2021/11 | 797 € | 14.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn . MŠ 98, ŠJ 1/2021 |
DF2021/110 | 17,99 € | 02.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2021/111 | 24,77 € | 02.03.2021 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | Drvené kamenivo |
DF2021/112 | 4,5 € | 02.03.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2021/113 | 9 € | 02.03.2021 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročné sprístupnenie balíčka |
DF2021/114 | 121,25 € | 02.03.2021 | Vila Garden s.r.o. | COVID 19 - strava - 28.02.2021 |
DF2021/115 | 14,35 € | 02.03.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | Šj potraviny |
DF2021/116 | 42 € | 02.03.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných úadjov 3/2021 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko