<<Prvá <Predošlá 3 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/329 | 204 € | 06.12.2021 | URBÁNI & Partners s.r.o. | Paušálna odmena za právne služby 11/2021 |
DF2021/328 | 30 € | 03.12.2021 | Marcela Oremová | Zabezpečenie a vykonávanie bezpečnostno za 11/2021 |
DF2021/327 | 30 € | 03.12.2021 | Rastislav Zaťkov MR - BEZA | Zabezpečenie úloh činosti mandatára 11/2021 |
DF2021/326 | 716,04 € | 03.12.2021 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravné lístky 12/2021 |
DF2021/325 | 48 € | 03.12.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 122021 |
DF2021/324 | 94,66 € | 01.12.2021 | MIKRAL s.r.o. | Farby. štetce, valce |
DF2021/323 | 179,52 € | 01.12.2021 | Damedis s.r.o. | Kancelársky papier |
DF2021/322 | 215,27 € | 29.11.2021 | Vladimír Gregáň | Oprava verejného osvetlenia , výmena svietidiel |
DF2021/321 | 806,66 € | 22.11.2021 | Mesto Krupina | CVČ Krupina záujmové vzdelávanie detí |
DF2021/320 | 67 € | 19.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby - mobilné služby |
DF2021/319 | 108,87 € | 19.11.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
DF2021/318 | 66,39 € | 18.11.2021 | Slovenská národná knižnica | Servisné poplatky 2021 - Obecná knižnica |
DF2021/317 | 322,55 € | 15.11.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
DF2021/316 | 707,65 € | 09.11.2021 | VKP mont Hrabovský s.r.o. | Oprava odpadového potrubia v 269 BJ |
DF2021/315 | 29,5 € | 09.11.2021 | Orange Slovensko, a.s. | Poplatok za mobilné služby 11/2021 |
DF2021/314 | 2169,22 € | 09.11.2021 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz a uloženie KO |
DF2021/313 | 117,05 € | 08.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby - pevné linky |
DF2021/312 | 204 € | 08.11.2021 | URBÁNI & Partners s.r.o. | Paušálna odmena za právne služby 10/2021 |
DF2021/311 | 149,52 € | 08.11.2021 | VIABAU, s.r.o. | Stavebný materiál na stojisko pri 269 |
DF2021/310 | 29,88 € | 08.11.2021 | r65 studio s.r.o. | Prevádzka webovej stránky 10/2021 |