<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/37 | 199610,55 € | 05.02.2026 | Ľubomír Dado | Rozšírenie kapacity Materskej školy |
| DF2026/2 | 15455 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Spotreba elektrickej energie - OcU č.299 |
| DF2026/55 | 8998,11 € | 18.02.2026 | NOMIland s.r.o. | Nábytok a zariadenie do MŠ Bzovík |
| DF2026/40 | 5707,2 € | 06.02.2026 | Ing. Igor Kokavec - K.ING. | Rozšírenie kapacity MŠ- výkon občasného |
| DF2026/1 | 4730 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Spotreba elektrickej energie -starý OcU č.2 |
| DF2026/84 | 3505,66 € | 25.03.2026 | MASLEN s.r.o. | Trapézový plech s príslušenstvom na opravu |
| DF2026/4 | 3465 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Spotreba elektrickej energie - OcU č.299 - |
| DF2026/5 | 2894 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Spotreba elektrickej energie -verejné osvetlenie- |
| DF2026/70 | 2734,41 € | 11.02.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu v obci za 2/2026 |
| DF2026/17 | 2728 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Spotreba elektrickej energie -HRAD |
| DF2026/83 | 2709,09 € | 25.03.2026 | MASLEN s.r.o. | Trapézový plech s príslušenstvom na opravu |
| DF2026/44 | 2690,74 € | 11.02.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu v obci za 1/2026 |
| DF2026/93 | 1554 € | 31.03.2026 | Stanislav Dendiš MAL - DEN | Maľovanie, vysprávkopvanie spoločných priestorov |
| DF2026/75 | 1460 € | 09.03.2026 | Stanislav Dendiš MAL - DEN | Maľovanie spoločných priestorov v 16BJ 269 A+B |
| DF2026/66 | 1109,57 € | 04.03.2026 | Ľubomír Dado | Materiál na maľovanie interiéru OcU 299 |
| DF2026/3 | 1098 € | 09.01.2026 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Spotreba elektrickej energie - ČOV |
| DF2026/88 | 956,45 € | 30.03.2026 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Nákup stravných poukážok na 4/2026 |
| DF2026/62 | 956,45 € | 04.03.2026 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Nákup stravných poukážok na 3/2026 |
| DF2026/18 | 956,45 € | 09.01.2026 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Nákup stravných poukážok na 1/2026 |
| DF2026/29 | 950 € | 26.01.2026 | SK PROFI, s.r.o. | Spracovanie žiadosti o dotáciu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko