<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/508 | 949,2 € | 19.01.2021 | BOMAT s.r.o. | zneškodnenie odpadu - oleje a tuky - 1130kg |
DF2020/507 | 1034,16 € | 15.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Stočné 4Q /2020 |
DF2020/506 | 911,76 € | 15.01.2021 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vyučtovanie vodné 1.10. - 31.12.2020 |
DF2020/505 | 126 € | 15.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Odvoz odpadu zo Zb.Dvora na S.O.Rakovice |
DF2020/504 | 547,2 € | 15.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | údržba miestnych komunikácií,Zigmundikova, |
DF2020/503 | 109,91 € | 15.01.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Vyúčtovanie Plyn 2020 - Lopatková |
DF2020/502 | 796,59 € | 14.01.2021 | ZSE energia, a.s. | Vyúčtovanie Plyn 2020 - Oravského dom |
DF2020/501 | 426 € | 14.01.2021 | Jurtin s.r.o. | Odvoz podrveného odpadu zo Zb.dvora |
DF2020/500 | 380,17 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Plyn 2020 - Družstevná 20 - Kaštiel |
DF2020/499 | -523,06 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Plyn 2020 - Dolná 1 |
DF2020/498 | -123,02 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Plyn 2020 - Družstevná 11 |
DF2020/497 | -2361,71 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Plyn 2020 OCu |
DF2020/496 | -25,24 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Energia 2020 - Lopatková |
DF2020/495 | 222,42 € | 11.01.2021 | ZSE energia, a.s. | Vyúčtovanie 2020 - Oravského dom |
DF2020/494 | 21,96 € | 11.01.2021 | ZSE energia, a.s. | Vyúčtovanie 2020 - Lopatková |
DF2020/493 | 575,89 € | 11.01.2021 | ZSE energia, a.s. | Vyúčtovanie 2020 - Zb.dvor+TJ+Námestie |
DF2020/492 | 139,63 € | 11.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné telefóny 12/2020 |
DF2020/491 | 2234,85 € | 11.01.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu 12/2020 |
DF2020/490 | 5957,8 € | 08.01.2021 | ZSE energia, a.s. | energie 2020 TKR |
DF2020/489 | 2352,04 € | 08.01.2021 | Peter Doskočil - PETROCOMP | TKR 12/2020 |
DF2020/488 | 579,6 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | práce bagrom HMK 102b - zberný dvor - svahovačka |
DF2020/487 | 229,1 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | demontáž a montáž radiatora - bytovka 949 - |
DF2020/486 | 270 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | oprava miestneho rozhlasu a osvetlenia |
DF2020/485 | 150 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | odvoz lístia a trávy od Kaštieľa, dovoz a osadenie |
DF2020/484 | 162,86 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | farba na TJ Družstevník , výmena FAB - Jasle , |
DF2020/483 | 105 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Práce vozidlom Volvo FL220 - údržba ciest |
DF2020/481 | 720 € | 07.01.2021 | Ticket Service,s.r.o. | stravné lístky 180 x 4,€ 12/2020 |
DF2020/480 | 588,41 € | 07.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Energia Kaštieľ+ VO 12/2020 - nedoplatok |
DF2020/479 | 162,78 € | 07.01.2021 | H a S Nitra, spol. s r. o. | prenájom tlačiarne 12/2020 |
DF2020/477 | -1708,11 € | 05.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie - Energie OcU 2020 |
DF2020/476 | 3160,98 € | 04.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | odvoz TKO 12/2020 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach