Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF23/99 | 4,08 € | 13.03.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny MŠ |
DF23/98 | 67,85 € | 13.03.2023 | INMEDIA | potraviny MŠ |
DF23/97 | 284 € | 13.03.2023 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | materiál MŠ |
DF23/96 | 104,02 € | 10.03.2023 | CPO s.r.o. | impulzy na tlačiareň |
DF23/95 | 117,5 € | 10.03.2023 | NOMIland s.r.o. | školské potreby - dotácia MŠ |
DF23/94 | 19,32 € | 10.03.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny MŠ |
DF23/93 | 4,72 € | 10.03.2023 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny MŠ |
DF23/92 | 25,19 € | 10.03.2023 | Valman, s.r.o. | potraviny MŠ |
DF23/91 | 24,2 € | 10.03.2023 | Worldline | poplatok za POS terminál |
DF23/90 | 12,82 € | 08.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - pevná linka |
DF23/9 | 6,95 € | 09.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za elektriku 257 B |
DF23/89 | 692,22 € | 07.03.2023 | Up Déjeuner, s. r. o. | stravné lístky |
DF23/88 | 78,17 € | 06.03.2023 | Šaliga s.r.o. | materiál obec |
DF23/87 | 951,6 € | 06.03.2023 | REMESLO stav, s.r.o. | výmena filtra na vodu+výmena vodomerov |
DF23/86 | 48,35 € | 03.03.2023 | ANTON ANTOL, s.r.o. | potraviny MŠ |
DF23/85 | 1153,2 € | 02.03.2023 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis vody 259 |
DF23/84 | 169,2 € | 02.03.2023 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis vody 253, 257 |
DF23/83 | 1500 € | 02.03.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn bytovka 259 |
DF23/82 | 1393 € | 02.03.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn bytovka 257 |
DF23/81 | 1254 € | 02.03.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn bytovka 253 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko