<<Prvá <Predošlá 31 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
20220028 | 190 € | 02.01.2023 | KINREJAM s.r.o. | EK,TK |
1023011442 | 42 € | 02.01.2023 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
0081/2022 | 181,44 € | 02.01.2023 | ST Vývoz odpadu s.r.o. | Služby |
<<Prvá <Predošlá 31 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko