Obec Hrachovište Obec Hrachovište

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/206 -345,93 € 31.12.2024 ZSE Energia a.s. faktúra za EE - VO - preplatok
DF2024/16 1,51 € 23.01.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu dom smútku
DF2024/14 1,51 € 23.01.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu cintorín evanj.
DF2024/83 1,73 € 14.05.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu cintorín
DF2024/17 3,04 € 23.01.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu pošta
DF2024/84 3,46 € 14.05.2024 Trencianske vod.a kanal. voda cintorín
DF2024/180 3,46 € 11.11.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu pošta
DF2024/177 3,46 € 08.11.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu ihrisko
DF2024/173 3,46 € 08.11.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu dom smútku
DF2024/70 4,97 € 24.04.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za elektrinu KD
DF2024/175 5,2 € 08.11.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu
DF2024/103 5,2 € 01.07.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Faktúra za vodu cintorín katolícky
DF2024/136 6,7 € 20.08.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/174 8,65 € 08.11.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu cintorín
DF2024/15 9,31 € 23.01.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu cintorín
DF2024/41 13,5 € 27.02.2024 COMTEC group Faktúra za servisný úkon
DF2024/39 15 € 27.02.2024 LIM PO s.r.o. Faktúra za vlajky
DF2024/58 16,8 € 05.04.2024 BOMAT s.r.o. Faktúra za elektroodpad
DF2024/95 20,58 € 04.06.2024 Slovak Telekom Faktúra za telefon
DF2024/79 20,58 € 07.05.2024 Slovak Telekom Faktúra za telefon

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: