<<Prvá   <Predošlá   27 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF19/2023 4 € 16.01.2023 O2 Slovakia s.r.o VODO-signalizácia 1/2023
DF176/2023 4 € 16.05.2023 O2 Slovakia s.r.o VODO-signalizácia 5/2023
DF129/2023 4 € 17.04.2023 O2 Slovakia s.r.o VODO-signalizácia 4/2023
DF353/2023 3,8 € 22.09.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF494/2023 3,66 € 31.12.2023 SSE-stredosl.energetika VO-DOLINA-elektrina-vyúčtovanie-preplatok
DF120/2023 2,94 € 12.04.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF29/2023 2,8 € 06.02.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF489/2023 2,14 € 31.12.2023 SSE-stredosl.energetika DS-elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok
DF94/2023 0,76 € 24.03.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF351/2023 0,76 € 22.09.2023 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF413/2023 -15,24 € 29.10.2023 SSE-stredosl.energetika VO DOLINA-elektrina-vyúčtovanie-preplatok

  <<Prvá   <Predošlá   27 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: