<<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF199/2026 585 € 25.05.2026 PENGUIN Sport Club o.z. plavecký kurz-predškoláci
DF198/2026 60,4 € 22.05.2026 PROGMA-Ing.Bebjakova toner
DF197/2026 29,1 € 18.05.2026 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ potraviny
DF196/2026 110,61 € 18.05.2026 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ potraviny
DF195/2026 21,02 € 18.05.2026 O2 Slovakia s.r.o signalizácia 04/26
DF194/2026 183 € 18.05.2026 CUKROVINKY s.r.o. MDD
DF193/2026 48,3 € 18.05.2026 Soft-Tech, s.r.o toner
DF192/2026 295,2 € 18.05.2026 SOMO-Peťovský Jozef PO a BOZP za II. štvrťrok 2026
DF191/2026 196,2 € 12.05.2026 Regio Toys MDD
DF190/2026 675 € 12.05.2026 Drietomský Ľuboš občerstvenie-Deň matiek
DF189/2026 54,23 € 12.05.2026 Orange Slovensko a.s. mobil+sms 05/26
DF188/2026 49,17 € 12.05.2026 DUNA Fruit s.r.o ŠJ potraviny
DF187/2026 82,37 € 12.05.2026 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ potraviny
DF186/2026 51,1 € 12.05.2026 Kominarstvo Ocet Anton ml. MŠ-čistenie kom.prieduchov
DF185/2026 9,24 € 12.05.2026 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ potraviny
DF184/2026 136 € 12.05.2026 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o predplatné-Škola a stravovanie
DF183/2026 48,17 € 12.05.2026 B2B Partner s.r.o. gastronádoba
DF182/2026 43,29 € 12.05.2026 DUNA Fruit s.r.o ŠJ potraviny
DF181/2026 145 € 12.05.2026 CompSat-Rastislav Marek Servisné činnosti,údržba PC 04/2026
DF180/2026 700 € 12.05.2026 ProImp s.r.o. žiadosť-dotácia/rozšírenie vodovodu

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: