Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 15 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/SZ047 | 624,2 € | 21.03.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2024/SZ046 | 744,52 € | 21.03.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2024/145 | 576 € | 21.03.2024 | Service Computer | ZSS Kancel. potreby - tonery |
DF2024/149 | 144 € | 20.03.2024 | ASSP, s.r.o. | Poplatok za licenciu - web. aplikácia INTELLMAPS |
DF2024/148 | 302,69 € | 20.03.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 03/2024 |
DF2024/144 | 601,99 € | 18.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 12.03.2024 |
DF2024/143 | 69,34 € | 18.03.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 02/2024 |
DF2024/142 | 704,9 € | 18.03.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 02/2024 |
DF2024/141 | 906,62 € | 18.03.2024 | SPP | VO obec - El. energia 02/2024 |
DF2024/140 | 17,27 € | 18.03.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 02/2024 |
DF2024/139 | 1153,42 € | 18.03.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 02/2024 |
DF2024/138 | 878,72 € | 18.03.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 02/2024 |
DF2024/137 | 99,7 € | 18.03.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 02/2024 |
DF2024/136 | 66 € | 18.03.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Odvoz kuchyn. odpadu 03/2024 |
DF2024/SZ045 | 404,92 € | 15.03.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2024/SZ044 | 467,05 € | 15.03.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2024/135 | 1590,44 € | 14.03.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 02/2024 |
DF2024/SZ043 | 405,72 € | 12.03.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2024/134 | 54,9 € | 12.03.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 02/2024 |
DF2024/133 | 218,9 € | 12.03.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 02/2024 |
<<Prvá <Predošlá 15 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko