<<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2026/169 2835,97 € 11.05.2026 Marius Pedersen a.s. Vývoz a uloženie KO 4/26
DF2026/55 2610 € 11.02.2026 Zamma. s.r.o. Výmena prasknutého potrubia na kúrení v ZŠ
DF2026/132 1792,65 € 09.04.2026 Marius Pedersen a.s. Vývoz a uloženie KO 3/26
DF2026/88 1744,78 € 09.03.2026 Marius Pedersen a.s. Vývoz a uloženie KO 2/26
DF2026/46 1708,14 € 09.02.2026 Marius Pedersen a.s. Vývoz a uloženie KO 1/26
DF2026/43 1675 € 09.02.2026 KRAIN, s.r.o. Kálnické ozveny 1/2026
DF2026/92 1543,65 € 16.03.2026 PreVak, s.r.o. Laboratórne rozbory vody z 17.2.2026
DF2026/107 1442,64 € 30.03.2026 Ticket Service, s.r.o. Stravovacie poukážky
DF2026/140 1414,5 € 16.04.2026 N.M. - Audit, s.r.o. Audit IUZ 2025
DF2026/181 1380 € 01.06.2026 Procering, s.r.o. Zameranie budovy s.č. 221, 332
DF2026/57 1200 € 17.02.2026 Blanka Rusková Vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov
DF2026/94 1168,5 € 16.03.2026 DKMK, s.r.o. Preprava a zemné priáce bágrom VOLVO-vod.šachta TJ
DF2026/73 1125,75 € 02.03.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Záloha el.en. 3/26 - Kl.dôch., VO, KD
DF2026/7 1125,75 € 07.01.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Záloha el.en. 1/26 - Kl.dôch., VO, KD
DF2026/26 1125,75 € 03.02.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Záloha el.en. 2/26 - Kl.dôch., VO, KD
DF2026/185 1125,75 € 01.06.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Záloha el.en. 6/26 - Kl.dôch., VO, KD
DF2026/148 1125,75 € 04.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Záloha el.en. 5/26 - Kl.dôch., VO, KD
DF2026/95 1124,22 € 16.03.2026 Nitranet, s.r.o. Oprava rozvodnej skrine - Wifi pre Teba
DF2026/37 1081,98 € 05.02.2026 Ticket Service, s.r.o. Stravovacie poukážky
DF2026/142 1081,98 € 30.04.2026 Ticket Service, s.r.o. Stravovacie poukážky

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: