<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2026/236 78,86 € 19.05.2026 CROMATOP, s.r.o. Deň matiek - občerstvenie
DF2026/235 82,46 € 19.05.2026 Slovanet, a.s. OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 4/2026
DF2026/234 14,85 € 19.05.2026 ORGANIX garden Nematop, Mospilan
DF2026/233 5098,18 € 18.05.2026 Marius Pedersen, a.s. Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 4/2026
DF2026/232 353,85 € 14.05.2026 Radoslav Macejka - radotherm 19 BJ - oprava WC
DF2026/231 236,57 € 14.05.2026 STACHO 1, s.r.o. Kaput, Bofix
DF2026/230 290 € 13.05.2026 Martin Kopún - Plynoterm 10 BJ - oprava vykurovacieho systému TÚV
DF2026/229 110,7 € 12.05.2026 Slovak Telekom, a.s. Vytýčenie telekomunikačného vedenia
DF2026/228 137,57 € 11.05.2026 Marius Pedersen, a.s. Zber,preprava a zneškodnenie odpadu textil 4/2026
DF2026/227 528,9 € 11.05.2026 BOMAT s.r.o. Zneškodnenie nebezpečného odpadu
DF2026/226 127,4 € 07.05.2026 REGAS, s.r.o. 19 BJ - demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky
DF2026/225 1207,86 € 07.05.2026 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz VOK, likvidácia stavebného odpadu
DF2026/224 52,18 € 07.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. VO B. Vieska el. energia 4/2026 - vyúčtovanie
DF2026/223 88,77 € 07.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. VO Rakoľuby el. energia 4/2026 - vyúčtovanie
DF2026/222 18,83 € 07.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Barina - el. energia 4/2026 - vyúčtovanie
DF2026/221 38,42 € 07.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ el. energia 4/2026 - vyúčtovanie
DF2026/220 62,11 € 07.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. VO Kočovce el. energia 4/2026 - vyúčtovanie
DF2026/219 59,38 € 07.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. OÚ el. energia 4/2026 - vyúčtovanie
DF2026/218 102,01 € 07.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Garáže - el. energia 4/2026 - vyúčtovanie
DF2026/217 31,41 € 07.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SD Kočovce el. energia 4/2026 - vyúčtovanie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: