<<Prvá   <Predošlá   11 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/4504 37,52 € 18.02.2020 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2020/3023 440 € 17.02.2020 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, Vianočné poukážky/88 ks x5,-
DF2020/3020 510,94 € 13.02.2020 SOROKA s.r.o. brav.mäso/obec zabíjačka
DF2020/3019 24 € 12.02.2020 Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie k exist.TKZ/RD-IBV KOMÁROV
DF2020/3018 1500 € 12.02.2020 REBEJ Miroslav stav.dozor/"Staveb.úpr.KSB v Komárove"
DF2020/3033 76,16 € 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s., mobil SO/6.2.-5.3./44,66+10; 16.spl.SamsungG.-21,5
DF2020/4503 363,16 € 07.02.2020 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/01.2020
DF2020/4502 39,08 € 07.02.2020 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2020/3015 358,49 € 07.02.2020 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/01.2020/Kerta
DF2020/3014 453,74 € 07.02.2020 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/01.2020/OU
DF2020/3013 216 € 05.02.2020 VSE, Východoslovenská energetika a.s., predpis pl.EE/01.1.-29.2.2020/1.Q./Kerta
DF2020/3012 128 € 05.02.2020 VSE, Východoslovenská energetika a.s., predpis pl.EE/01.1.-29.2.2020/1.Q./MŠ
DF2020/3011 50,56 € 05.02.2020 Slovak Telekom, a.s., magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/01.2020
DF2020/3010 64,8 € 05.02.2020 SAD Prešov, a.s. SAD/preprava žiakov/1.2020
DF2020/3013-1 5 € 03.02.2020 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/12./OU-pokuta
DF2020/3017-1 282,8 € 01.02.2020 innogy Slovensko, s.r.o. plyn/MŠ-128,20+OU-154,60/02.2020
DF2020/3017 500 € 31.01.2020 PS 12 Group s.r.o. nastavenie hasič.agreg.PS12
DF2020/3008 361,2 € 31.01.2020 NOMIland, s.r.o. postieľky/MŠ-predškoláci
DF2020/4501 22,29 € 22.01.2020 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2020/3016 36,2 € 22.01.2020 PONET press, Mgr. Miron Kantuľak predplatné/BN 1-52

  <<Prvá   <Predošlá   11 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: