<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/394 | 227,94 € | 27.11.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/276 | 447,54 € | 20.08.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/26 | 441,42 € | 07.02.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/242 | -172,38 € | 12.07.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Vratka stravných lístkov |
DF2018/234 | 238,74 € | 06.07.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/124 | 654,36 € | 12.04.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/207 | 288 € | 14.06.2018 | URBIS - predaj a servis sro | Oprava ------ |
DF2018/356 | 27,5 € | 24.10.2018 | Viera Kučerová - KOMA | Deratizácia - úč.látka, doprava |
DF2018/22 | 138,3 € | 05.02.2018 | Viera Kučerová - KOMA | Deratizácia MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2018/183 | 85 € | 29.05.2018 | VOSKO sro | Manažérske vzdelávane |
DF2018/70 | 14,28 € | 12.03.2018 | Websupport | domena - lovca.sk |
DF2018/15 | 79,2 € | 29.01.2018 | Websupport | Unlimited hosting - webstránka |
<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko