<<Prvá <Predošlá 19 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/134 | 240 € | 20.04.2018 | Cleerio SK s.r.o. | Servisné poplatky |
DF2018/111 | 248,5 € | 09.04.2018 | Smaltovňa Mišík Holíč sro | Smaltové tabulky |
DF2018/173 | 250 € | 15.05.2018 | Milan Prajdák | BOZP a kontrola RHP |
DF2018/135 | 250 € | 23.04.2018 | INMEDplus s.r.o. | Zdravotný dohľad za rok 2018 |
DF2018/108 | 250 € | 06.04.2018 | Peter Výboch - BODY | Ozvučenie |
DF2018/98 | 250,2 € | 29.03.2018 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Toaletné potreby |
DF2018/408 | 252 € | 06.12.2018 | Technické služby | Sekovanie |
DF2018/193 | 256,93 € | 05.06.2018 | Bzenex BMP, s.r. o. | Odvoz odpadu |
DF2018/10 | 266,21 € | 22.01.2018 | Ernest Minár EBON Žiar nad Hronom | Práca s plošinou - vianočná výzdoba |
DF2018/112 | 270 € | 09.04.2018 | Mateusz Bieniek | Výrub stromov na detskom ihrisku |
DF2018/386 | 280,22 € | 21.11.2018 | Bzenex BMP, s.r. o. | Odvoz odpadu - veľkokapacitné kontajnery |
DF2018/288 | 286,4 € | 06.09.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2018/371 | 287,6 € | 07.11.2018 | ELPOD sro | Oprava verejného osvetlenia |
DF2018/38 | 288 € | 12.02.2018 | BELLIMPEX | Server - radary |
DF2018/207 | 288 € | 14.06.2018 | URBIS - predaj a servis sro | Oprava ------ |
DF2018/349 | 300 € | 19.10.2018 | DENEBOLA, s.r.o. | Realizácia procesu VO -zákazky podľa §117 |
DF2018/151 | 315,8 € | 07.05.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2018/255 | 319,29 € | 23.07.2018 | KONADO sro | Pletivo |
DF2018/416 | 319,8 € | 11.12.2018 | ELPOD sro | Oprava verejného osvetlenia, vianočná výzdoba |
DF2018/64 | 338,53 € | 09.03.2018 | ELPOD sro | Elektroinštalačné práce vrátane materiálu |
<<Prvá <Predošlá 19 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko