<<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/538 30 € 02.01.2025 EKORECYKLING Bio Zber a odvoz odpadu ŠJ
DF2024/539 324,16 € 02.01.2025 EKORECYKLING Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad
DF2024/540 40,12 € 10.01.2025 Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. Uloženie odpadov
DF2024/541 551,88 € 10.01.2025 Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
DF2024/542 64,07 € 10.01.2025 COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo Potraviny
DF2024/543 41,27 € 10.01.2025 URBITECH s. r. o. Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk,odoslané sms
DF2024/544 -107,55 € 10.01.2025 Energie2, a.s. El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 12/24
DF2024/545 243,95 € 10.01.2025 Energie2, a.s. El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 12/24
DF2024/546 -3,81 € 10.01.2025 Energie2, a.s. El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 12/24
DF2024/547 94,03 € 10.01.2025 Energie2, a.s. El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 12/24
DF2024/548 1,16 € 10.01.2025 Energie2, a.s. El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 12/24
DF2024/549 -3,32 € 10.01.2025 Energie2, a.s. El.energia ŠKD - vyúčtovacia faktúra 12/24
DF2024/550 50,99 € 10.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ
DF2024/551 45,56 € 10.01.2025 Elis Textile Care SK s.r.o. Prenájom rohoží OcÚ
DF2024/552 70 € 10.01.2025 Ing. Ivan Lubellan Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP
DF2024/553 112,72 € 16.01.2025 Energie2, a.s. Plyn OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2024
DF2024/554 242,73 € 16.01.2025 Energie2, a.s. Plyn KD - vyúčtovacia faktúra 2024
DF2024/555 937,2 € 16.01.2025 Energie2, a.s. Plyn ZŠ - vyúčtovacia faktúra 2024
DF2024/556 91,92 € 17.01.2025 Energie2, a.s. El.energia dielňa - vyúčtovacia faktúra 2024
DF2024/557 432 € 17.01.2025 Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. Vedenie účtu

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: