<<Prvá <Predošlá 3 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/419 | 555,6 € | 14.12.2023 | Fidrich Milan Top Fire | tovar pre DHZO |
DF2023/418 | 100,8 € | 13.12.2023 | BOMAT s.r.o. | uloženie odpadu |
DF2023/417 | 71,53 € | 13.12.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina VO - nedoplatok 11/2023 |
DF2023/416 | 229,2 € | 13.12.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina ČOV - nedoplatok 11/2023 |
DF2023/415 | 35 € | 13.12.2023 | Pavel Borik B+P | pneumatiky + prezutie |
DF2023/414 | 75 € | 12.12.2023 | Ľubor Sevald | Servis plynových kotlov BD 264 |
DF2023/413 | 210 € | 12.12.2023 | Ľubor Sevald | Servis plynových kotlov BD 264 |
DF2023/412 | 280 € | 12.12.2023 | Ľubor Sevald | ročný servis plynových kotlov BD 266 |
DF2023/411 | 404,47 € | 11.12.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz odpadu 11/2023 |
DF2023/410 | 102 € | 08.12.2023 | Jozef Moravčík - Autodoprava | vývoz žumpy NBD 266 |
DF2023/409 | 47,8 € | 07.12.2023 | ARRIVA Trnava, a.s. | prevádzka dopravného prostriedku 11/2023 |
DF2023/408 | 280 € | 07.12.2023 | MJ-Health and Work s.r.o. | výkon činnosti zdravotnej služby |
DF2023/407 | 310,37 € | 06.12.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz odpadu 11/2023 |
DF2023/406 | 173,04 € | 06.12.2023 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | posypová soľ |
DF2023/405 | 7595,34 € | 06.12.2023 | Roman Pikna R.O.P. | dodávka, montáž okien, dverí a parapetov MŠK |
DF2023/404 | 488,69 € | 06.12.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 11/2023 |
DF2023/403 | 96 € | 05.12.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina DS 11/2023 |
DF2023/402 | 195 € | 05.12.2023 | Fidelity Trade s.r.o. | odvoz BROK 11/2023 |
DF2023/401 | 46,8 € | 05.12.2023 | EuroTRADING s.r.o. | BOZP 12/2023 |
DF2023/400 | 989,52 € | 05.12.2023 | Rink.sk s.r.o. | Kalendáre na rok 2024 343 ks |