<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/204 | -427 € | 14.06.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Elektrina VO 05/2023 - preplatok |
DF2023/303 | -377,44 € | 12.09.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina VO 08/2023 - preplatok |
DF2023/173 | -342,12 € | 18.05.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Preplatok VO 04/2023 |
DF2023/011 | -219,63 € | 11.01.2023 | MET Slovakia a.s. | Vyúčtovacia faktúra 10-12/2022 |
DF2023/006 | -86,63 € | 04.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovacia faktúra rok 2022 |
DF2023/064 | -25,78 € | 14.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | preplatok |
DF2023/022 | -3,21 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Vyúčtovacia faktúra rok 2022 - NBD 265 |
DF2023/024 | -1,68 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Vyúčtovacia faktúra rok 2022 - NBD 266 |
DF2023/010 | 1,63 € | 09.01.2023 | URBITECH s.r.o | Odoslané SMS 11-12/2022 |
DF2023/247 | 3,07 € | 16.07.2023 | URBITECH s.r.o | SMS 06/2023 - 64 SMS |
DF2023/208 | 4,51 € | 15.06.2023 | URBITECH s.r.o | odoslané SMS za mesiac 5/2023 - 94 SMS |
DF2023/277 | 5,28 € | 08.08.2023 | Arriva Trnava, a.s. | dopravné služby 07/2023 |
DF2023/033 | 5,4 € | 17.01.2023 | Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol. s r.o. | Vodné 7-12/2022 Cintorín |
DF2023/170 | 7,39 € | 15.05.2023 | URBITECH s.r.o | Odoslané SMS 4/2023 - 154 SMS |
DF2023/003 | 12,6 € | 02.01.2023 | TOPSET Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov rok 2022 |
DF2023/236 | 16,2 € | 11.07.2023 | VODAX a.s. | PET fľaše |
DF2023/153 | 16,2 € | 02.05.2023 | VODAX a.s. | Záloha za obal PET fliaš |
DF2023/316 | 20 € | 27.09.2023 | Borik Pavel B+P | prezutie pneumatiky |
DF2023/242 | 20,18 € | 12.07.2023 | Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol. s r.o. | vodné múzeum 1. polrok 2023 |
DF2023/225 | 20,5 € | 04.07.2023 | Mestské kultúrne stredisko | Novomestský spravodaj na rok 2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko