<<Prvá <Predošlá 5 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/220 | 20,42 € | 09.09.2019 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. | ŠJ - pracovné odevy |
DF2019/219 | 57 € | 09.09.2019 | INŠPIRÁCIA | MŠ - školenie |
DF2019/218 | 64,8 € | 06.09.2019 | Ján Čuvala - JČ-SERVIS | OU - oprava osvetlenia a rozhlasu |
DF2019/217 | 131,2 € | 06.09.2019 | Peter Varga - P + E | ŠJ - potraviny |
DF2019/215 | 90,2 € | 04.09.2019 | Reštaurácia MAJAMI s.r.o. | DHM - IBV - repre |
DF2019/216 | 6 € | 03.09.2019 | Periskop s.r.o. | MŠ - predplatné |
DF2019/214 | 36,74 € | 03.09.2019 | E.N.E.S. spol. s r.o. | MŠ - dot - predškoláci |
DF2019/213 | 1200 € | 03.09.2019 | PAMARCH, s.r.o. | DHM - IBV Za škôlkou - archeologický výskum |
DF2019/212 | 89,8 € | 03.09.2019 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. | OU - právne služby |
DF2019/211 | 81 € | 03.09.2019 | PN print s.r.o. | OU - tlač. novín |
DF2019/210 | 4,31 € | 03.09.2019 | Lombard s.r.o. | OU - web |
DF2019/209 | 59,7 € | 02.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MŠ - telefon |
DF2019/208 | 39,24 € | 02.09.2019 | SOFT-GL s.r.o. | ŠJ - program |
DF2019/207 | 441,59 € | 30.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MŠ - plyn |
DF2019/206 | 206,58 € | 30.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MŠ, DS, VO - elektrina |
DF2019/205 | 132 € | 26.08.2019 | FLORIAN, s.r.o. | DHZ - dot - material |
DF2019/204 | 194,5 € | 23.08.2019 | AKU-SHOP.CZ | DHZ - dot - materiál |
DF2019/203 | 188,57 € | 21.08.2019 | EuroTRADING EDU s.r.o. | OU - vypracovanie GDPR |
DF2019/202 | 672 € | 21.08.2019 | JUDr. Matej Marhavý | DHM - IBV Za škôlkou - právne služby |
DF2019/201 | 83,34 € | 16.08.2019 | Marius Pedersen | OU - odvoz odpadu |