<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/118 | 212,45 € | 17.05.2023 | 3W Slovakia, s.r.o. | Fa za ročnú licenciu virtualnycintorin.sk |
DF2023/157 | 889,96 € | 28.06.2023 | AGI s.r.o. | Fa za plotostrih, brúsku, dúchadlo, sadu aku |
DF2023/153 | 222 € | 19.06.2023 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Fa za kladivo a remeň na mulčovač |
DF2023/80 | 144 € | 31.03.2023 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 03/2023 |
DF2023/55 | 144 € | 28.02.2023 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 02/2023 |
DF2023/27 | 144 € | 31.01.2023 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 01/2023 |
DF2023/209 | 108 € | 31.08.2023 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 08/2023 |
DF2023/188 | 108 € | 28.07.2023 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 07/2023 |
DF2023/160 | 108 € | 30.06.2023 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 06/2023 |
DF2023/129 | 108 € | 31.05.2023 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 05/2023 |
DF2023/100 | 144 € | 28.04.2023 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 04/2023 |
DF2023/48 | 411,94 € | 15.02.2023 | Amindor s.r.o. | Fa za tonery |
DF2023/12 | 117,95 € | 11.01.2023 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Fa za kancelársky papier |
DF2023/120 | 334,32 € | 22.05.2023 | ATC-JR, s.r.o. | Fa za balíčky pre deti na MDD |
DF2023/116 | 538,03 € | 15.05.2023 | AUTOŠTÝL, a.s. | Fa za servis auta + STK |
DF2023/202 | 225 € | 08.08.2023 | BOFIS, spol. s r.o. | Fa za pružinovú hojdačku tuleň do MŠ |
DF2023/90 | 2036,27 € | 05.04.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 03/2023 |
DF2023/8 | 1299,65 € | 02.01.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 12/2022 |
DF2023/64 | 1568,5 € | 02.03.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 02/2023 |
DF2023/41 | 2621,5 € | 03.02.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 01/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko