Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2025/8 | 8,4 € | 02.01.2025 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programov |
DF2025/68 | 615 € | 05.03.2025 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programov na r.2025 |
DF2025/5 | 11,03 € | 03.01.2025 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | bezpečnostná SIM |
DF2025/83 | 150,92 € | 25.03.2025 | TRIAL s.r.o. | cement, debniace DT, betón |
DF2025/67 | 484,5 € | 04.03.2025 | Mestské kultúrne stredisko | divadelné predstavenie "Opona hore" dňa 15.2.2025 |
DF2025/58 | 585,6 € | 25.02.2025 | RM Gastro-JAZ | el.krájač GSP-275 |
DF2025/65 | 7,43 € | 03.03.2025 | FRP Services, s.r.o. | Fireport JPO/150 |
DF2025/80 | 100 € | 24.03.2025 | Solu-Tech, s.r.o. | jarné hnojivo 25 kg |
DF2025/51 | 59,34 € | 17.02.2025 | Slavomir Binčík- JUNIOR | kancelárske potreby |
DF2025/31 | 39,8 € | 16.01.2025 | Progma - Ing. Marcela Bebjaková | klávesnica, myš |
DF2025/1 | 59,8 € | 02.01.2025 | COMTEC s.r.o. | licencia ESET |
DF2025/62 | 60,84 € | 26.02.2025 | VODAX a.s. | miner.voda LUCKA |
DF2025/60 | 96,2 € | 26.02.2025 | Katarína Berešová | motyka kovaná, násady |
DF2025/30 | 680,29 € | 20.01.2025 | Spoločný úrad samosprávy | náklady na činnosť SUS 4.Q 2024 |
DF2024/290 | 114,23 € | 03.01.2025 | JR-Centrum s.r.o. | občerstvenie-dôchodci |
DF2025/57 | 127,52 € | 24.02.2025 | BETRIMAX s.r.o. | odpadové vrecia čierne, žlté |
DF2024/292 | 198,7 € | 10.01.2025 | M&M Trans SK, s.r.o. | odvoz a likvidácia odpadu-VOK |
DF2025/42 | 95,2 € | 03.02.2025 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 1/2025 |
DF2024/288 | 92,88 € | 03.01.2025 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 12/2024 |
DF2025/63 | 95,2 € | 03.03.2025 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 2/2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko