<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
22353 | 780,5 € | 3.1.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 01/2022 |
22352 | 12 € | 3.1.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávcieho systému DHZO 12/2022 |
22354 | 139,22 € | 4.1.2023 | EkoBet s. r. o. | Cement |
22356 | 300 € | 5.1.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2022 |
22355 | 0,59 € | 5.1.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 11/22 |
23338 | 976,35 € | 08.01.2023 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -verejné osvetlenie |
23334 | 4,61 € | 08.01.2023 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -vysielač |
23332 | 298,2 € | 08.01.2023 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - prečerpávačka vody |
23001 | 88,6 € | 9.1.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na pin-pongový turnaj - obecná akcia |
22364 | 7,92 € | 9.1.2023 | SSE, a. s | SSE - vyúčtovanie EE - spoločné priestory NBD 14 BJ |
22363 | 81,66 € | 9.1.2023 | SSE, a. s | SSE - vyúčtovanie EE - sklad pri NBD 6BJ c. 419 |
22362 | 1536,01 € | 9.1.2023 | SSE, a. s | SSE - vyúčtovanie EE -dom smútku |
22361 | 62,81 € | 9.1.2023 | SSE, a. s | SSE - vyúčtovanie EE -dom smútku |
22360 | 42,95 € | 9.1.2023 | SSE, a. s | SSE - vyúčtovanie EE - zvonica |
22359 | 170 € | 9.1.2023 | SSE, a. s | SSE - vyúčtovanie EE - ihrisko |
22358 | 15 € | 9.1.2023 | KURATIVA, s.r.o. | Odmena za vypracovanie posudkov pre občanov |
22357 | 1579,74 € | 9.1.2023 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 12/2022 |
23003 | 78,35 € | 13.1.2023 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace prostriedky |
23002 | 120 € | 13.1.2023 | RIS Company s.r.o. | Sprostredkovanie trhoveho odhadu nehnutelnosti - sklad 419 |
23343 | 28,8 € | 15.01.2023 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-12/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko