<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/230 | 64,2 € | 02.01.2023 | TERMSYS s.r.o. | Odborná prehliadka plynového zariadenia kotla |
DF2023/2 | 113,6 € | 09.01.2023 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
DF2023/1 | 63,6 € | 09.01.2023 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2023, program MZDY |
DF2022/235 | 66,67 € | 09.01.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia VYúčtovanie 2022 |
DF2022/234 | 213,73 € | 09.01.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2022/233 | 51,55 € | 09.01.2023 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2022/232 | 57,48 € | 09.01.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac December 2022 |
DF2022/231 | 13,9 € | 09.01.2023 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2022/236 | 90 € | 12.01.2023 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného |
DF2023/3 | 63,47 € | 13.01.2023 | REPRESS s.r.o. | Objednávame u Vás pečiatky podľa prílohy. |
DF2022/238 | 747,97 € | 16.01.2023 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie |
DF2022/237 | 33,41 € | 16.01.2023 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodajca 2022 |
DF2023/7 | 2,59 € | 19.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné HZ |
DF2023/6 | 10,02 € | 19.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné cintorín |
DF2023/5 | 15,52 € | 19.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné OÚ |
DF2022/240 | 753,72 € | 19.01.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2022. |
DF2022/239 | 775,36 € | 19.01.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2022. |
DF2023/8 | 29,17 € | 20.01.2023 | Obec Trenčianske Stankovce | Práca plošiny MP16 - oprava VO |
DF2023/4 | 48 € | 20.01.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
DF2023/9 | 49,68 € | 23.01.2023 | PYROSERVIS a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko