<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/287 | 245,82 € | 25.11.2020 | SEPOS v.o.s | Servis, oprava, kotol bytovka 221 |
DF2020/286 | 57,6 € | 25.11.2020 | SH systém , s.r.o. | Služba zverejnené |
DF2020/285 | 3,56 € | 24.11.2020 | TVK a.s. | Voda OcÚ |
DF2020/284 | 67,2 € | 20.11.2020 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
DF2020/283 | 150 € | 20.11.2020 | Durdik Dusan | El. projekt - Kamerový systém v obci |
DF2020/280 | 150 € | 16.11.2020 | Ľudovít Nosko | Výkon BTS a OPP |
DF2020/279 | 626,33 € | 12.11.2020 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz smeťových nádob |
DF2020/281 | -268,65 € | 10.11.2020 | ZSE | Elektrika MŠ |
DF2020/277 | 228 € | 10.11.2020 | JR- Centrum s.r.o. | Stravovanie tímu testovanie COVID 2. kolo |
DF2020/276 | 292,92 € | 10.11.2020 | DAMITO s r.o. | Ochranný materiál, testovanie Covid |
DF2020/275 | 1251,19 € | 10.11.2020 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2020/274 | 48,72 € | 10.11.2020 | SEPOS v.o.s | Servis, oprava, kotol bytovka 221 |
DF2020/282 | 86,4 € | 09.11.2020 | Mäsna Dušan Markech | Potraviny do MŠ |
DF2020/278 | 86,69 € | 09.11.2020 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, pevná |
DF2020/273 | 320,2 € | 09.11.2020 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz veľkoobj. KO |
DF2020/272 | 327,64 € | 09.11.2020 | ZSE | Elektrika, PO,KD,DS,MOS,TJbyt, OcÚ |
DF2020/271 | 668,44 € | 09.11.2020 | ZSE | Elektrika MŠ |
DF2020/270 | 26,05 € | 09.11.2020 | ZSE | Elektrika, spoločné priestory, 8bj./221 |
DF2020/269 | 27,61 € | 09.11.2020 | ZSE | Elektrika, spoločné priestory, 7bj./88 |
DF2020/268 | 859,7 € | 05.11.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn, KD, OcÚ, MŠ |