<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/187 | 10032 € | 28.07.2020 | JOPA STAV s.r.o. | Dočasná komunikácia - údržba |
DF2020/212 | 10878,48 € | 03.09.2020 | Jakub Drobný - PROFIGIPS, s.r.o. | Rekonštrukcia podláh v materskej škole |
<<Prvá <Predošlá 17 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko