<<Prvá <Predošlá 2 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/407 | 508,32 € | 11.12.2023 | Meva sport SK, s.r.o. | Športové potreby - tovar pre dorast TJ |
DF2023/406 | 335,58 € | 11.12.2023 | Sepos, v.o.s. | Servis plyn.zariadenia KD |
DF2023/405 | 33,98 € | 08.12.2023 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2023/404 | 2359,6 € | 07.12.2023 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 11/2023 |
DF2023/403 | 17,95 € | 06.12.2023 | Damito s.r.o. | Čistiace potreby do KD |
DF2023/402 | 1339,2 € | 06.12.2023 | Damito s.r.o. | Čistiace potreby do KD |
DF2023/401 | 901,35 € | 06.12.2023 | GIVsport s.r.o. | Tovar pre TJ Považany - dorast |
DF2023/400 | 270,65 € | 06.12.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
DF2023/399 | 129,46 € | 06.12.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
DF2023/398 | 104,7 € | 06.12.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 11/2023 |
DF2023/397 | 232,2 € | 05.12.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | Zber biolog.rozl.kuchynského odpadu |
DF2023/396 | 180 € | 04.12.2023 | ITSEN, s.r.o. | Služba manažér kybernetickej bezpečnosti |
DF2023/395 | 8334,88 € | 01.12.2023 | HP Elektro, Peter Hlatký | Zriadenie kanalizačnej prípojky OU |
DF2023/394 | 403,85 € | 01.12.2023 | HP Elektro, Peter Hlatký | Výmenia pouličných svietidiel |
DF2023/393 | 1049,89 € | 01.12.2023 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2023/392 | 6000 € | 01.12.2023 | PVB-ds - projekcia dopravných stavieb | Projektová dokumentácia-oprava chodníka |
DF2023/391 | 120,24 € | 01.12.2023 | CREATIVNE s.r.o. | Údržba soc. zariadenia v ZOS |
DF2023/390 | 65 € | 01.12.2023 | OZ Pomoc psíkom | Mesačný paušálny poplatok |
DF2023/389 | 117,94 € | 30.11.2023 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Vytyčovacie práce |
DF2023/388 | 54,6 € | 28.11.2023 | Centrum polygrafických služieb | Matričné tlačivá |