<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2025/2 | 3343,36 € | 17.01.2025 | Edenred, Ticket Service, s.r.o. | Stravné poukážky |
DF2025/37 | 2898,1 € | 07.02.2025 | Z & J SK s.r.o. | Stravovanie klientov ZOS 1/2025 |
DF2025/10 | 2865,9 € | 17.01.2025 | Ako zachrániť život, s.r.o. | AED ZOLL - Defibrilačná elektróda s prísl. |
DF2025/29 | 2071,62 € | 04.02.2025 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU,KD,ZOS, BD 8bj. |
DF2025/20 | 1577,66 € | 23.01.2025 | Spoločný úrad samosprávy | Pomerná časť nákladov/stav.úrad |
DF2024/418 | 1509,23 € | 14.01.2025 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 12/2024 |
DF2025/27 | 1364,44 € | 03.02.2025 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2025/38 | 1257,63 € | 07.02.2025 | SG SINAD ENERGY, s.r.o. | Údržba elektroinštalácie na OU |
DF2025/15 | 1189,45 € | 20.01.2025 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn ZOS, BD 8bj. |
DF2024/409 | 1038,34 € | 02.01.2025 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2024/406 | 890 € | 02.01.2025 | Behílová Mária Ing. | Deň detí-maľovanie na tvár |
DF2025/14 | 882,17 € | 20.01.2025 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD |
DF2025/8 | 605,89 € | 17.01.2025 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2025/17 | 538,5 € | 21.01.2025 | Spoločný úrad samosprávy | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2025/39 | 492 € | 07.02.2025 | TextilEco a.s. - org.zložka | Umiestnenie kontajnerov v obci |
DF2025/7 | 471,83 € | 17.01.2025 | Weby Group, s.r.o. | Webové sídlo - prevádzkové služby rok 2025 |
DF2024/415 | 456,62 € | 14.01.2025 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie VO |
DF2025/41 | 345,65 € | 12.02.2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO |
DF2024/414 | 322,75 € | 14.01.2025 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
DF2025/42 | 288,84 € | 17.02.2025 | Orange Slovensko a.s. | Telef.poplatky - mobilné |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko