<<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF261/2026 418,2 € 27.05.2026 JRK Slovensko s.r.o. Služby - JRK Digital odpady - 2026/4
DF260/2026 977,25 € 26.05.2026 Thermomont s.r.o. Oprava teplej vody - MŠ Fojstvo
DF259/2026 84,99 € 26.05.2026 Thermomont s.r.o. Oprava poškodeného potrubia - ZŠ M.M
DF258/2026 132,84 € 26.05.2026 Thermomont s.r.o. Hasičská zbrojnica - servisné práce, vyčistenie
DF257/2026 108,35 € 26.05.2026 BTM s.r.o. Materiál - kultúrny dom
DF256/2026 943,33 € 26.05.2026 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Vodné, stočné KD, ZS
DF255/2026 140,64 € 26.05.2026 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Vodné, stočné pódium, verejné WC, Dom smútku
DF254/2026 820 € 22.05.2026 Organizácia pre kultúru a verejné služby Služby - čistenie ČOV, návoz štiepky
DF253/2026 848,7 € 20.05.2026 MIRACI elektro plus, s.r.o. Revízie elektro - kultúrny dom, ZŠ M. Mravca
DF252/2026 316,07 € 20.05.2026 SAKSON P+V, s.r.o. Kanalizácia Fojstvo - betonová zmes,
DF251/2026 2091 € 20.05.2026 Urbion sk, s. r. o. Prerokovanie návrhu zmeny a doplnku UPN-O
DF250/2026 169,21 € 20.05.2026 Xepap, spol. s r.o. Kancelársky materiál, čistiace prostriedky
DF249/2026 1271,82 € 20.05.2026 DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o. Zemina - ihrisko ZŠ M. Mravca
DF248/2026 850,31 € 15.05.2026 TES - SLOVAKIA, s.r.o. Kamery - OU, KD, materiálové výdavky
DF247/2026 251,76 € 14.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky
DF246/2026 -291,05 € 13.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2026/04 - vyúčtovanie OU, KD, OKVS, VO
DF245/2026 870 € 13.05.2026 Peter Jurčacko Pomocné práce pri úpravach ihriska ZŠ Raková
DF244/2026 196 € 13.05.2026 Materská škola, Korcháň 1070, Raková Strava - podpora výchovy k stravovacím návykom
DF243/2026 793,18 € 13.05.2026 Auto Becchi, s. r. o. Servis Opel Combo
DF242/2026 32,8 € 13.05.2026 JustPrint.sk, s.r.o. Informačna tabuľa - KD

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: