Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
F2024/4 | -332,58 € | 17.01.2024 | SPP a.s. | vyúčtovanie SPP |
F2024/74 | -217,65 € | 18.09.2024 | ZSE Energia a.s | vyučtovanie pri výmene elektromeru 103 |
F2024/58 | -49,94 € | 23.07.2024 | ZSE Energia a.s. | vyučtovanie súp.č. 131 |
F2024/3 | -27,13 € | 17.01.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie ZSE |
F2024/66 | 6,1 € | 07.08.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovanie súp.č. 131 |
F2024/17 | 20 € | 29.02.2024 | Bc. Dominika Dulíková | vlajka SR |
F2024/15 | 20,16 € | 19.02.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | hudba reprodukovaná technickým zariadením |
F2024/65 | 24,38 € | 07.08.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovanie vodné súp. č.13 |
F2024/60 | 28 € | 02.08.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 8/2024 |
F2024/52 | 28 € | 02.07.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 7/2024 |
F2024/11 | 28,02 € | 07.02.2024 | PAPERA s.r.o | kanc. potreby |
F2024/86 | 28,8 € | 25.10.2024 | Michaela KM s.r.o | tabuľa - grant Zelené oči |
F2024/42 | 29,9 € | 20.05.2024 | LIM PO s.r.o | VLAJKA |
F2024/45 | 30 € | 04.06.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 06/2024 |
F2024/6 | 38,4 € | 23.01.2024 | SLOVGRAM | verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia 2024 |
F2024/1 | 38,4 € | 03.01.2024 | SOMI s.r.o | upragde na rok 2024 |
F2024/10 | 38,58 € | 06.02.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 01/2024 |
F2024/95 | 39,49 € | 03.12.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 11/2024 |
F2024/88 | 39,49 € | 04.11.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 10/2024 |
F2024/79 | 39,49 € | 03.10.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 09/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko