<<Prvá <Predošlá 3 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/217 | 174,29 € | 17.04.2023 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM za obdobie 10.04.-16.04.2023 |
DF2023/216 | 576 € | 17.04.2023 | Pavol Kuliha Parkserrvis | Výsadba líp 2 ks |
DF2023/215 | 2490,05 € | 14.04.2023 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie odpadu ZKO |
DF2023/214 | 2151,19 € | 14.04.2023 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie odpadu KO |
DF2023/213 | 282 € | 14.04.2023 | SH system, spol. s r.o. | Správa výp.techniky 04-06-2023 |
DF2023/212 | 112,58 € | 14.04.2023 | Eres property, s.r.o. | Za mandátne služby 03-2023 |
DF2023/209 | 10,2 € | 14.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | SMS- fotopasca |
DF2023/208 | 9,95 € | 14.04.2023 | Slovanet, a.s. | Internet Slovanet- optika |
DF2023/207 | 60 € | 14.04.2023 | MADE spol. s.r.o. | Školenie URBIS Dane |
DF2023/210 | 590 € | 13.04.2023 | Ing. Vratislav Vetrák | Realizácia VO- Oprava chodníka v obci Soblahov |
DF2023/211 | 920 € | 12.04.2023 | Pavol Kuliha Parkserrvis | Výrub listnatého stromu- Lipa malolistá- 2 ks |
DF2023/206 | 77,49 € | 12.04.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón |
DF2023/205 | 145,3 € | 11.04.2023 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM za obdobie 01.04.-09.04.2023 |
DF2023/204 | 624 € | 11.04.2023 | INTA s.r.o. | Odber kuchynského odpadu |
DF2023/203 | 76 € | 11.04.2023 | Stanislav Masarovič | Služby- rozvoz obedov |
DF2023/202 | 4 € | 11.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón Galéria na Povale |
DF2023/201 | 103,26 € | 11.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
DF2023/200 | 1148,65 € | 11.04.2023 | TVK a.s.Trenčín | Vývoz ČOV 03-2023 |
DF2023/193 | 223,37 € | 11.04.2023 | MIP TN, s.r.o. | Tonery |
DF2023/192 | 65,96 € | 11.04.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón |