<<Prvá <Predošlá 2 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/11 | 966,95 € | 05.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | VF - Energia- Železničná 47NO |
DF2023/10 | 335,26 € | 05.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Kolónia 201 |
DF2023/25 | 4,19 € | 09.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón Galéria na Povale |
DF2023/24 | 106,84 € | 09.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
DF2023/23 | 1431,41 € | 09.01.2023 | TVK a.s.Trenčín | Vývoz ČOV |
DF2023/29 | 468 € | 10.01.2023 | INTA s.r.o. | Odber kuchynského odpadu |
DF2023/28 | -3086,91 € | 10.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Plyn 741 a 740 - VF |
DF2023/27 | -1214,5 € | 10.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Plyn VF |
DF2023/26 | -898,96 € | 10.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Energia Lekáreň |
DF2023/30 | 1,8 € | 11.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | SMS- fotopasca |
DF2023/32 | 76,78 € | 12.01.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón |
DF2023/31 | 9,95 € | 12.01.2023 | Slovanet, a.s. | Internet Slovanet- optika |
DF2023/34 | 1363,39 € | 13.01.2023 | Slovensky plynarensky pr. | VF- plyn 749- lekáreň |
DF2023/33 | 229,92 € | 13.01.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | VF - Energia 749 č.s.3107047183 |
DF2023/42 | 23,59 € | 16.01.2023 | TVK a.s.Trenčín | Voda Soblahov 646 |
DF2023/41 | 910,04 € | 16.01.2023 | TVK a.s.Trenčín | Voda Soblahov 366 |
DF2023/40 | 19,9 € | 16.01.2023 | TVK a.s.Trenčín | Voda Soblahov ihrisko |
DF2023/39 | 16,31 € | 16.01.2023 | TVK a.s.Trenčín | Voda Soblahov 470 |
DF2023/38 | 8,65 € | 16.01.2023 | TVK a.s.Trenčín | Voda Soblahov 184 |
DF2023/37 | 2,47 € | 16.01.2023 | TVK a.s.Trenčín | Voda Soblahov 270 |