Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 5 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/ŠJPPA001 | 59,53 € | 24.01.2024 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/82 | 95 € | 03.04.2024 | Micro Invent s.r.o. | Školenia - Mesačné sprac. miezd, Nemocenské dávky |
DF2024/2 | 124,72 € | 12.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby |
DF2024/48 | 124,72 € | 14.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/24 |
DF2024/40 | 197,25 € | 08.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/24 |
DF2024/69 | 124,54 € | 13.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/24 |
DF2024/60 | 203,46 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/24 |
DF2024/92 | 206,43 € | 09.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/24 |
DF2024/3 | 60 € | 15.01.2024 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky - 4Q/23 |
DF2024/18 | 60 € | 25.01.2024 | TextilEco a.s. | Umiestnenie kontajnera na textil r. 2024 |
DF2024/21 | 38,4 € | 29.01.2024 | SLOVGRAM | Verejný rozhlas - zvukový záznam r.2024 |
DF2024/84 | 791,75 € | 03.04.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
DF2024/53 | 791,75 € | 01.03.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
DF2024/28 | 791,75 € | 02.02.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
DF2024/71 | 65 € | 18.03.2024 | OLYMP ERBY s.r.o. | Voľby - Vlajka SR |
DF2024/35 | 45 € | 07.02.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 01/24 |
DF2024/66 | 45 € | 11.03.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 02/24 |
DF2024/45 | 1224,19 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 01/24 |
DF2024/67 | 1350,34 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 02/24 |
DF2024/46 | 534,89 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 01/24 |