Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
272/2023 | 400 € | 24.-11.2023 | ŠEVT a.s. | Komplexná školská agenda pre ZŠ a MŠ- licencia |
1/2023 | 48 € | 02.01.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
ŠJ 1/2023 | 608,38 € | 10.01.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
Z1/2023 | 72 € | 11.01.2023 | PS DOMOV s.r.o. | predlatné časopisu |
ŠJ 4/2023 | 485,98 € | 11.01.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
2/2023 | 72,88 € | 11.01.2023 | RVC Martin | vzdelávacie služby |
ŠJ 3/2023 | 79,6 € | 12.01.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 2/2023 | 12,43 € | 12.01.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
3/2023 | 28,08 € | 12.01.2023 | Secupack s.r.o. | sáčok rolovaný |
ŠJ 7/2023 | 112,64 € | 13.01.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 6/2023 | 180 € | 13.01.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 5/2023 | 109,34 € | 13.01.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 8/2023 | 282,84 € | 16.01.2023 | Frape catering s.r.o. | potraviny |
9/2023 | -1720,8 € | 16.01.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 08-12/2022 - preplatok |
8/2023 | 39,72 € | 16.01.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery |
7/2023 | 230,4 € | 16.01.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery |
6/2023 | 151,7 € | 16.01.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - MŠ |
5/2023 | 874,7 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 01-12/2022 - nedoplatok |
4/2023 | 13 € | 16.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
ŠJ 9/2023 | 372,63 € | 17.01.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko