Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Jána Smreka
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/458 | 33 € | 05.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2022/459 | 79,79 € | 05.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2022/460 | 65,21 € | 05.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2022/461 | 27,32 € | 05.01.2023 | Seyfor Slovensko, a.s. | Poskytnutie služieb VL |
DF2022/462 | 10,76 € | 09.01.2023 | Jablotron Slovakia s.r.o. | Bezpečnostná SIM |
DF2022/463 | 581,7 € | 09.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
DF2022/464 | 239,2 € | 09.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
DF2022/465 | 754,14 € | 09.01.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy |
DF2022/466 | 36 € | 09.01.2023 | FIBEZ, s.r.o. | Výkon činnosti zodpovednej osoby |
DF2022/467 | 84 € | 05.01.2023 | FIBEZ, s.r.o. | Výkon činnosti zodpovednej osoby |
DF2022/468 | 49,68 € | 09.01.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pramenitá voda aqua pro |
DF2023/1 | 360 € | 05.01.2023 | DELNET Slovakia s.r.o. | Správa a servis počítačovej siete a IT |
DF2023/10 | 465,5 € | 20.01.2023 | ILLE-Papier-Service SK | Hygienické potreby |
DF2023/100 | 3172,19 € | 12.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
DF2023/101 | 500,35 € | 12.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
DF2023/102 | 72,18 € | 12.04.2023 | DELNET Slovakia s.r.o. | Údržba výpočtovej techniky |
DF2023/103 | 23,04 € | 12.04.2023 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS |
DF2023/104 | 107,64 € | 12.04.2023 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pramenitá voda aqua pro |
DF2023/105 | 10,76 € | 13.04.2023 | Jablotron Slovakia s.r.o. | Bezpečnostná SIM |
DF2023/106 | 196,2 € | 13.04.2023 | Pyroservis a.s. O.Z. | Pracovné oblečenie, OOP |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko