<<Prvá   <Predošlá   1 z 28    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/3 42 € 02.01.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 1/23
DF2023/2 265,2 € 02.01.2023 AQUA PRO EUROPE a.s. Prenájom stojanov dezinfekčných a na obaly
DF2023/1 373,93 € 02.01.2023 GRENKELEASING s.r.o. Leasing - Konica Minolta bizhub c 250i
DF2022/507 88,21 € 02.01.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ
DF2022/506 27,91 € 02.01.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. Prenájom rohoží OcÚ
DF2022/505 99 € 02.01.2023 AQUA PRO EUROPE a.s. Pramenitá voda
DF2022/504 188,16 € 02.01.2023 EKORECYKLING Zber a odvoz odpadu - oleje, kuchynský odpad
DF2022/503 30 € 02.01.2023 EKORECYKLING Bio Zber a odvoz odpadu ŠJ
DF2022/508 70 € 03.01.2023 Diana Lubellanová Služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP
DF2022/509 78 € 04.01.2023 Slovak Telekom a.s. Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ
DF2022/515 86,55 € 05.01.2023 Energie2, a.s. El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 12/22
DF2022/514 186,17 € 05.01.2023 Energie2, a.s. El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 12/22
DF2022/513 89,62 € 05.01.2023 Energie2, a.s. El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 12/22
DF2022/512 428,6 € 05.01.2023 Energie2, a.s. El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 12/22
DF2022/511 115,48 € 05.01.2023 Energie2, a.s. El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 12/22
DF2022/510 230,4 € 05.01.2023 BELLIMPEX Poplatok za server merače rýchlosti za rok 2022
DF2023/6 53,81 € 11.01.2023 Inmedia spol. s r.o. Zvolen Potraviny
DF2023/5 91,16 € 11.01.2023 Inmedia spol. s r.o. Zvolen Potraviny
DF2023/4 14,4 € 11.01.2023 ABEL-Compuer, s.r.o. Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4
DF2022/520 47,41 € 11.01.2023 Energie2, a.s. El.energia ŠKD - vyúčtovacia faktúra 2022

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 28    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: