<<Prvá <Predošlá 28 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/522 | -1852,49 € | 12.01.2023 | Energie2, a.s. | Plyn KD - vyúčtovacia faktúra 2022 |
<<Prvá <Predošlá 28 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko