ZŠ s MŠ Jána Smreka

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/99 3450 € 25.03.2024 TATRAWEST s.r.o. Ubytovanie, stravovanie, skipass LVVK
DF2024/98 45 € 25.03.2024 Sponka , s.r.o. Zošívačky, náplne
DF2024/97 110 € 22.03.2024 OĽga Janišová - ZARSEKPRINT Väzba triednych kníh
DF2024/96 89,1 € 22.03.2024 BZ-SERVICE, s.r.o Občerstvenie
DF2024/95 319,97 € 22.03.2024 ILLE-Papier-Service SK Hygienické potreby
DF2024/94 38,2 € 22.03.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Jazyk a komunikácia - Svet škôlkára
DF2024/93 4640 € 19.03.2024 Daffer s.r.o. Školský nábytok
DF2024/92 293 € 19.03.2024 JURYKO, s.r.o. SkyWatcher paralitická EQ3 s hliníkovým statívom
DF2024/91 682,27 € 18.03.2024 CIBEX, s.r.o. Tričká - Noc s Andersenom
DF2024/90 3 € 18.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Mesačný poplatok Pro Light
DF2024/9 3335 € 15.01.2024 Pregast s.r.o. Prenájom priestorov, cateringové služby
DF2024/89 632 € 18.03.2024 Ružovka.cz a.s. Lego education
DF2024/88 4862,4 € 15.03.2024 DELNET Slovakia s.r.o. Interaktívne dotykové monitory
DF2024/87 1000,17 € 15.03.2024 preskoly.sk s.r.o. Knihy do knižnice
DF2024/86 50 € 12.03.2024 Lepšia geografia, o.z. Učiteľské konto
DF2024/85 104 € 08.03.2024 Miroslav Daniel - KOMINS Kontrola komínov a dymovodov
DF2024/84 6236,45 € 07.03.2024 STAVBAL, s.r.o. Maliarske práce
DF2024/83 83,56 € 07.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete
DF2024/82 276,66 € 07.03.2024 ILLE-Papier-Service SK Hygienické potreby
DF2024/81 290 € 07.03.2024 DALLEN s. r. o. Vypracovanie následnej monitorovacej správy

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: