<<Prvá <Predošlá 2 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/11 | 24,82 € | 03.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO21 - záloha elektrika |
DF2019/110 | 347,14 € | 28.02.2019 | M&M Trans SK s.r.o. | NO - vývoz kontajnerov -2/2019 |
DF2019/111 | 19,99 € | 05.03.2019 | DLD s.r.o. | štátna zástava SR 100x150 |
DF2019/112 | 16,08 € | 25.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO473 Kálnica - záloha elektrika 03 |
DF2019/113 | 27,46 € | 25.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | DR - 86 záloha elektrika 03 |
DF2019/114 | 71,03 € | 25.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prečer. 378 PČ - záloha elektrika 03 |
DF2019/115 | 24 € | 25.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO11 - záloha elektrika 03 |
DF2019/116 | 181,81 € | 25.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Klub 8 - záloha elektrika 03 |
DF2019/117 | 120,59 € | 25.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | ZS 232 - záloha elektrika 03 |
DF2019/118 | 23,64 € | 25.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO21 - záloha elektrika 03 |
DF2019/119 | 307,69 € | 25.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO171 - záloha elektrika 03 |
DF2019/12 | 373,12 € | 03.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO171 - záloha elektrika |
DF2019/120 | 198,06 € | 25.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU 180 - záloha elektrika 03 |
DF2019/121 | 301,62 € | 25.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO31 - záloha elektrika 03 |
DF2019/122 | 35,78 € | 28.02.2019 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | pramenitá voda |
DF2019/123 | 3,9 € | 22.02.2019 | CNS s.r.o. | Internet cns-net 2019 02 |
DF2019/124 | 30 € | 28.02.2019 | CNS s.r.o. | wifi router |
DF2019/125 | 80,6 € | 28.02.2019 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky - 01.02.2019 -28-02.2019 |
DF2019/126 | 77,98 € | 04.03.2019 | LOVITECH, s.r.o. | čistiace prostriedky |
DF2019/13 | 186,88 € | 03.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU - záloha elektrika |