<<Prvá <Predošlá 17 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/438 | 134,4 € | 31.07.2019 | Peter Čikel - REX | Hrad - dovoz materialu |
DF2019/428 | 144 € | 31.07.2019 | M&M Trans SK s.r.o. | odvoz odpadu - zberný dvor |
DF2019/482 | 1085,39 € | 30.07.2019 | Trenč.vodárne a kanalizácie | voda OU Beckov 180 |
DF2019/437 | 42 € | 30.07.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 2019 / 7 |
DF2019/420 | 15,11 € | 30.07.2019 | Trenč.vodárne a kanalizácie | voda - prevádzka |
DF2019/419 | 30,22 € | 30.07.2019 | Trenč.vodárne a kanalizácie | voda ZS Beckov 232 |
DF2019/423 | 22,57 € | 29.07.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO21 - záloha elektrika 08 |
DF2019/422 | 40,5 € | 29.07.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO11 - elektrika 07 |
DF2019/417 | 592,72 € | 29.07.2019 | AQUASECO s.r.o. | ČOV - odborná pomoc a chemický rozbor odpad. vody |
DF2019/421 | 373,03 € | 26.07.2019 | Trenč.vodárne a kanalizácie | voda Hrad Beckov |
DF2019/418 | 58,1 € | 26.07.2019 | Trenč.vodárne a kanalizácie | voda - klub |
DF2019/426 | 100 € | 25.07.2019 | PRO-NIK, s.r.o. | Pracovné oblečenie pre aktivačné práce na hrade |
DF2019/427 | 180 € | 24.07.2019 | Ochrana údajov s.r.o. | Zabezpečenie zodpovednej osoby ako nezávislý dohľa |
DF2019/424 | 38,72 € | 21.07.2019 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky PČ - 2019-07 |
DF2019/416 | 240 € | 17.07.2019 | REGAS, s.r.o. | Servisná prehliadka plynových kotlov |
DF2019/412 | 20,4 € | 17.07.2019 | Air Liquide Slovakia s.r.o. | Propan 10 kg |
DF2019/411 | 830,03 € | 17.07.2019 | Spoločný úrad samosprávy - Mesto | stavebný poriadok - 2. štvrťrok 2019 |
DF2019/413 | 966,56 € | 15.07.2019 | REGAS, s.r.o. | Kontrola NTL vnútroareálového rozvodu plynu |
DF2019/398 | 852 € | 15.07.2019 | Up Slovensko s.r.o. | Jedálne kupóny |
DF2019/396 | 120 € | 15.07.2019 | Štefan Buček - POHREBNÉ SLUŽBY | Služby v DR za štvrťrok 2019 2 |
<<Prvá <Predošlá 17 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko