Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 44 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/SZ210 | 925,49 € | 31.12.2023 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2023/SZ209 | 1638,68 € | 31.12.2023 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2023/SZ208 | 590 € | 31.12.2023 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2023/SZ207 | 964,11 € | 31.12.2023 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2023/SZ206 | 1369,57 € | 31.12.2023 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2023/SZ205 | 2174,14 € | 31.12.2023 | BELSPOL, s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2023/SZ204 | 1263,71 € | 31.12.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2023/SZ203 | 607,61 € | 31.12.2023 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2023/707 | 7536,38 € | 31.12.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Vyúčtovanie el. energia 16.02.2023-31.12.2023 |
DF2023/706 | 80,34 € | 31.12.2023 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Rozbor vody ČOV |
DF2023/705 | 82,8 € | 31.12.2023 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 12/2023 |
DF2023/704 | 1333,87 € | 31.12.2023 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 12/2023 |
DF2023/703 | 1607,39 € | 31.12.2023 | SPP | Vyúčtovanie plyn DEI 164 - 17.04.-31.12.2023 |
DF2023/702 | 658,94 € | 31.12.2023 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 12/2023 |
DF2023/701 | 17,27 € | 31.12.2023 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 12/2023 |
DF2023/700 | 111,32 € | 31.12.2023 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 12/2023 |
DF2023/699 | 985,04 € | 31.12.2023 | SPP | ZSS 71 - El. energia 12/2023 |
DF2023/698 | 83,62 € | 31.12.2023 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 12/2023 |
DF2023/697 | 2129,88 € | 31.12.2023 | SPP | OcÚ - El. energia 12/2023 |
DF2023/696 | 1491,78 € | 31.12.2023 | SPP | VO obec - El. energia 12/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 44 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko