<<Prvá <Predošlá 3 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/199 | 281,92 € | 22.09.2017 | Agfoods SK s. r. o. | SJ - potraviny |
DF2017/198 | 9,36 € | 22.09.2017 | Agfoods SK s. r. o. | SJ - potraviny |
DF2017/185 | 103,4 € | 06.09.2017 | Peter Varga P + E | SJ - potraviny |
DF2017/16 | 105,8 € | 12.01.2017 | Peter Varga P + E | SJ - potraviny |
DF2017/154 | 114,06 € | 16.07.2017 | Miloš Bobčík Bala | SJ - potraviny |
DF2017/146 | 241,09 € | 07.06.2017 | Miloš Bobčík Bala | SJ - potraviny |
DF2017/127 | 292,34 € | 30.06.2017 | Miloš Bobčík Bala | SJ - potraviny |
DF2017/100 | 91,6 € | 26.05.2017 | Peter Varga P + E | SJ - potraviny |
DF2017/91 | 6,47 € | 03.05.2017 | Slovenska posta a.s. | SJ - postove poukazy |
DF2017/226 | 420 € | 02.11.2017 | Geosta - ING. Stacho | POZEMKY za školkou - geometricky plan - zmena |
DF2017/178 | 30 € | 24.08.2017 | Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky | PO - skolenie |
DF2017/181 | 470 € | 04.09.2017 | Creatiff s.r.o. | PO - projektová dokumentácia požiarna zbrojnica |
DF2017/215 | 240 € | 20.10.2017 | Pasienkový urbár pozemkové spoločenstvo | PARKOVISKO - štrk |
DF2017/192 | 235,2 € | 11.09.2017 | Igor Haluza - NAD | PARKOVISKO - navažka štrku |
DF2017/42 | 84,49 € | 06.03.2017 | Slovak Telekom a. s. | OU,MS - mobil |
DF2017/121 | 96,01 € | 22.06.2017 | Slovak Telekom a. s. | OU,MS - mobil |
DF2017/119 | 143 € | 20.06.2017 | Ľuboš Kostur | OU,MS - antivirovy program |
DF2017/6 | -320,35 € | 04.01.2017 | ZSE Energia a.s. | OU,DS,VO - elektrina |
DF2017/38 | 149,99 € | 06.03.2017 | ZSE Energia a.s. | OU,DS,VO - elektrina |
DF2017/3 | 449,99 € | 05.01.2017 | ZSE Energia a.s. | OU,DS,VO - elektrina |