<<Prvá   <Predošlá   7 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/180 206,58 € 31.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. OU,MŠ, VO, DS - elektrina
DF2019/179 66,72 € 29.07.2019 Slovak Telekom, a.s. OU, MŠ - telefon
DF2019/178 480 € 24.07.2019 Mgr. Ing. Katarína Šašková OU - audit 2018
DF2019/177 300,75 € 24.07.2019 Mesto Nové Mesto nad Váhom SUS - stavebný úrad
DF2019/176 33 € 17.07.2019 Peter Varga - P + E ŠJ - potraviny
DF2019/175 346,93 € 17.07.2019 Miloš Bobčík Bala ŠJ - potraviny
DF2019/174 97,83 € 17.07.2019 Miloš Bobčík Bala ŠJ - potraviny
DF2019/173 325,42 € 17.07.2019 Miloš Bobčík Bala ŠJ - potraviny
DF2019/172 74,98 € 17.07.2019 OVHS Sachor MŠ - voda
DF2019/171 21,74 € 17.07.2019 OVHS Sachor KD - voda
DF2019/170 0,75 € 17.07.2019 OVHS Sachor DS - voda
DF2019/168 14,4 € 17.07.2019 Marius Pedersen OU - odvoz odpadu
DF2019/169 66,02 € 15.07.2019 Marius Pedersen OU - odvoz odpadu
DF2019/167 0,43 € 09.07.2019 Slovak Telekom, a.s. OU - alarm
DF2019/166 56,64 € 09.07.2019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. OU - zneškodnenie odpadu
DF2019/165 46,8 € 03.07.2019 Ján Čuvala - JČ-SERVIS OU - orez stromov
DF2019/164 151,26 € 02.07.2019 FLORIAN, s.r.o. DHZ - dotacia - materiál
DF2019/163 5,31 € 02.07.2019 Lombard s.r.o. OU - web
DF2019/162 50 € 01.07.2019 MADE spol. s r.o. OU - program Urbis
DF2019/161 441,59 € 01.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. OU,MS - plyn

  <<Prvá   <Predošlá   7 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: