Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/363 | 1164,06 € | 06.12.2019 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 11/2019 |
DF2019/337 | 1562,87 € | 11.11.2019 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 10/2019 |
DF2019/297 | 2238,98 € | 07.10.2019 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 09/2019 |
DF2019/261 | 1155,36 € | 05.09.2019 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 08/2019 |
DF2019/236 | 1602,84 € | 08.08.2019 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 07/2019 |
DF2019/209 | 1148,75 € | 08.07.2019 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 06/2019 |
DF2019/188 | 818,56 € | 19.06.2019 | Borina Ekos s.r.o. | Odpratanie odpadu po povodniach |
DF2019/177 | 1558,07 € | 10.06.2019 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 05/2019 |
DF2019/144 | 2441,51 € | 10.05.2019 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 04/2019 |
DF2019/113 | 1560,21 € | 08.04.2019 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 03/2019 |
DF2019/22 | 771,85 € | 23.01.2019 | BUDO SPORT s.r.o. | Tatami - podplaha na cvičenie |
DF2019/27/01 | 165,13 € | 30.12.2019 | COOP Jednota Trenčín | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/24/01 | 170,8 € | 30.11.2019 | COOP Jednota Trenčín | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/21/01 | 140,78 € | 31.10.2019 | COOP Jednota Trenčín | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/18/01 | 295,23 € | 30.09.2019 | COOP Jednota Trenčín | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/16/01 | 62,14 € | 31.07.2019 | COOP Jednota Trenčín | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/14/01 | 247,89 € | 30.06.2019 | COOP Jednota Trenčín | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/09/01 | 277,9 € | 09.05.2019 | COOP Jednota Trenčín | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/05/01 | 307,7 € | 12.03.2019 | COOP Jednota Trenčín | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/03/01 | 299,78 € | 13.02.2019 | COOP Jednota Trenčín | nákup potravín do školskej jedálne |