Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/123 | 54,29 € | 14.04.2023 | 3lobit | vybavenie relax. miestnosti KoMi |
DFE2023/77 | 565,84 € | 23.03.2023 | AG FOODS SK, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/58 | 13,81 € | 07.02.2023 | AG FOODS SK, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/31 | 674,11 € | 10.02.2023 | AG FOODS SK, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/058 | 13,81 € | 06.02.2023 | AG FOODS SK, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2023/031 | 674,11 € | 02.02.2023 | AG FOODS SK, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DF2023/65 | 26,73 € | 10.03.2023 | AITEC s.r.o. | učebnice 1.st. |
DF2023/17 | 30,5 € | 27.01.2023 | Alkoma s.r.o. | kalibrácia detektora |
DF2023/24 | 611 € | 01.02.2023 | Andrej Vlk | maliarske práce telocvičňa |
DF2023/88 | 112,8 € | 22.03.2023 | ANTES Group s.r.o. | ŠJ alarm doprogramovanie |
DF2023/92 | 465,58 € | 24.03.2023 | ARLAM s.r.o. | ZŠ ochranne prac.pomocky |
DFE2023/95 | 760,35 € | 31.03.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/94 | 742,7 € | 31.03.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/63 | 598,29 € | 22.02.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/62 | 465,29 € | 22.02.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/6 | 938,36 € | 27.01.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/26 | 287,76 € | 09.02.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/25 | 724,21 € | 09.02.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/24 | 905,11 € | 09.02.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny ŠJ |
DFE2023/026 | 287,76 € | 17.02.2023 | ATC-JR, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko