<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2025/091 | 51,28 € | 26.03.2025 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | vzdelávací materiál ZŠ |
DF2024/361 | -1837,39 € | 16.01.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | vyúčtovacia faktúra za plyn za rok 2024 |
DF2025/052 | 150 € | 27.02.2025 | HAMMER n.o. | vystúpenie divadla MARCELLO - MŠ |
DF2025/092 | 26083,22 € | 27.03.2025 | Ing. Juraj Potoček . SLOV - ALPIN | výmena strešnej krytiny ZŠ |
DF2025/087 | 14000 € | 21.03.2025 | Ing. Juraj Potoček . SLOV - ALPIN | výmena strešnej krytiny na budove ZŠ |
DF2025/098 | 44,28 € | 01.04.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
DF2025/056 | 44,28 € | 01.03.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
DF2025/019 | 44,28 € | 01.02.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
DF2025/002 | 44,28 € | 01.01.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 01/2025 |
DF2025/032 | 183,17 € | 05.02.2025 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ za 08/2024-01/2025 |
DF2025/066 | 0,27 € | 05.03.2025 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ za 02/2025 |
DF2025/033 | 476,26 € | 05.02.2025 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 08/2024-01/2025 |
DF2025/067 | 0,49 € | 05.03.2025 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 02/2025 |
DF2024/354 | 40,78 € | 03.01.2025 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 12/2024 |
DF2025/106 | 15,56 € | 04.04.2025 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 03/2025 |
DF2025/062 | 15,56 € | 04.03.2025 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 02/2025 |
DF2025/025 | 41,39 € | 04.02.2025 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 01/2025 |
DF2025/074 | 29,6 € | 15.03.2025 | Orange Slovensko a.s. | telefónne poplatky za 03/2025 |
DF2025/040 | 40,83 € | 15.02.2025 | Orange Slovensko a.s. | telefónne poplatky za 02/2025 |
DF2025/008 | 24,6 € | 15.01.2025 | Orange Slovensko a.s. | telefónne poplatky za 01/2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko